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| 03/06/2025 | 0000122/2025 | 0000058/2025 | REF. COMPLEMENTO DE EMPENHO AO PROC 122/2025-PUBLICACAO DE 04(QUATRO) EDITAIS-AO VALOR DE R$230,00(FLS10) | EDITORA GLOBO S/A | 150000 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 04.067.191/0001-60 | R$ 920,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
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Detalhes
| 12/05/2025 | 0000447/2025 | 0000057/2025 | REF EMPENHO ORDINARIO PARA FORNECIMENTO DE CARTEIRAS FUNCIONAIS E OUTROS-COLETA DE PRECOS 120/2025- VALIDADE DA DISPENSA: | METALCOURO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 150000 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 01.186.098/0001-86 | R$ 2.168,90 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
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| 09/05/2025 | 0000347/2025 | 0000056/2025 | REF EMPENHO PARA PROJETO DE DIMENSIONAMENTO E INSTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA SEDE DA CAMARA DE CANTAGALO, COM ELABORACAO DE PROJETO BASICO; PROJETO EXECUTIVO, PLANILHA DE CUSTOS E MEMORIAL DISCRITIVO-COLETA DE PRECOS 113/2025-PRAZO:90DIAS | M OLIVEIRA MACHADO ENGENHARIA CONST. ME | 150000 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 26.853.619/0001-32 | R$ 10.900,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
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Detalhes
| 07/05/2025 | 0000331/2025 | 0000055/2025 | REF EMPENHO ESTIMATIVA PARA COMPRA DE MATERIAL PARA JARDINAGEM E SERVICO DE MANUTENCAO DO JARDIM DA CAMARA-COLETA DE PRECOS 109/2025-PRAZO DA DISPENSA 60 DIAS | 54887305-DERVAL DE BRITO SOARES FARIA | 150000 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 54.887.305/0001-96 | R$ 3.800,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
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Detalhes
| 07/05/2025 | 0000331/2025 | 0000054/2025 | REF EMPENHO ESTIMATIVA PARA COMPRA DE MATERIAL PARA JARDINAGEM E SERVICO DE MANUTENCAO DO JARDIM DA CAMARA-COLETA DE PRECOS 109/2025-PRAZO DA DISPENSA 60 DIAS | 54887305-DERVAL DE BRITO SOARES FARIA | 150000 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 54.887.305/0001-96 | R$ 1.084,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
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| 07/05/2025 | 0000446/2025 | 0000053/2025 | REF. EMPENHO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA- SERVICOS DE SEGURO DOS VEICULOS OFICIAIS-LRD6840 E LTH8842-PERIODO DE COBERTURA-1 ANO- PRAZO DA DISPENSA- | FLEX SOLUTION ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS EIRELI | 150000 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 12.621.888/0001-69 | R$ 7.355,96 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
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Detalhes
| 02/04/2025 | 0000295/2025 | 0000052/2025 | REF EMPENHO PARA AQUISICAO MATERIAIS DIVERSOS NECESSARIOS AO USO DA CAMERA DIGITAL, INTERFACE DE AUDIO E VIDEO- PARA USO NAS TRANSMISSOES-VIA WEB- DAS SESSOES LEGISLATIVAS-COLETA DE PRECOS 111/2025-PRAZO:90 DIAS | ALFA PEL LTDA | 150000 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 57.536.141/0001-40 | R$ 1.203,90 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
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| 02/04/2025 | 0000295/2025 | 0000051/2025 | REF EMPENHO PARA AQUISICAO DE CAMERA DIGITAL, INTERFACE DE AUDIO E VIDEO, NOTEBOOK- PARA USO NAS TRANSMISSOES-VIA WEB- DAS SESSOES LEGISLATIVAS-COLETA DE PRECOS 111/2025-PRAZO:90 DIAS | ALFA PEL LTDA | 150000 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 57.536.141/0001-40 | R$ 21.613,00 | 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
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| 31/03/2025 | 0000310/2025 | 0000050/2025 | REF EMPENHO PARA COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO E OUTROS-COLETA DE PRECOS 110/2025-PRAZO DISPENSA:270 DIAS | OFFICE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA DE CANTAGALO LTDA | 150000 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 11.267.089/0001-73 | R$ 3.051,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
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| 31/03/2025 | 0000309/2025 | 0000049/2025 | REF EMPENHO PARA COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO E OUTROS-COLETA DE PRECOS 110/2025-PRAZO DISPENSA:270 DIAS | ALFA PEL LTDA | 150000 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 57.536.141/0001-40 | R$ 3.950,50 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |