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Detalhes
| 01/04/2026 | 0000025/2026 | 0000059/2026 | REF COMPLEMENTO DE EMPENHO AO PRC 025/2026 | AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A. | 150000 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 33.050.071/0001-58 | R$ 5.000,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
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Detalhes
| 01/04/2026 | 0000309/2026 | 0000058/2026 | REF EMPENHO PARA ADIANTAMENTO Nº 004/2026- DESPESA COM ABASTECIMENTO DE GASOLINA-VEICULO OFICIAL DA CAMARA-VIAGEM OFICIAL A BRASILIA-DF | JEAN CARLO CURTY CUNHA | 150000 - Recursos nao Vinculados de Impostos | ***.703.897-** | R$ 1.500,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
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Detalhes
| 01/04/2026 | 0000308/2026 | 0000057/2026 | REF EMPENHO PARA ADIANTAMENTO Nº 003/2026- DESPESA COM ABASTECIMENTO DE GASOLINA-VEICULO OFICIAL DA CAMARA-VIAGEM OFICIAL A BRASILIA-DF | FABIO FREITAS ABREU | 150000 - Recursos nao Vinculados de Impostos | ***.917.358-** | R$ 1.500,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
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Detalhes
| 30/03/2026 | 0000227/2026 | 0000040/2026 | DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO | FABIO FREITAS ABREU | 150000 - Recursos nao Vinculados de Impostos | ***.917.358-** | -R$ 364,25 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
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Detalhes
| 30/03/2026 | 0000286/2026 | 0000056/2026 | REF EMPENHO ORDINARIO-COLETA DE PRECOS 19/2026-PRAZO 279 DIAS | AUTO SERVICO CORDEIRENSE LTDA | 150000 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 29.278.801/0001-03 | R$ 813,60 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
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Detalhes
| 30/03/2026 | 0000285/2026 | 0000055/2026 | REF EMPENHO ORDINARIO-COLETA DE PRECOS 20/2026-PRAZO 279 DIAS | AUTO SERVICO CORDEIRENSE LTDA | 150000 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 29.278.801/0001-03 | R$ 2.818,35 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
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Detalhes
| 30/03/2026 | 0000284/2026 | 0000054/2026 | REF EMPENHO ORDINARIO-COLETA DE PRECOS 19/2026-PRAZO 279 DIAS | REI DO GORO DISTRIBUIDORA LTDA | 150000 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 39.977.371/0001-63 | R$ 1.014,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
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Detalhes
| 30/03/2026 | 0000022/2026 | 0000053/2026 | REF COMPLEMENTO EMPENHO/PROC 022/2026 | DIARIAS A SERVIDOR | 150000 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 31838469000128 | R$ 98.000,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIARIAS - CIVIL |
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Detalhes
| 23/03/2026 | 0000226/2026 | 0000039/2026 | DEVOLUCAO ADIANTAMENTO | JEAN CARLO CURTY CUNHA | 150000 - Recursos nao Vinculados de Impostos | ***.703.897-** | -R$ 327,82 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
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Detalhes
| 23/03/2026 | 0000253/2026 | 0000052/2026 | REF EMPENHO ORDINARIO PARA FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL NATURAL-500ML, COLETA DE PRECOS 019/26-PRAZO-283 DIAS | D'FRIOS DISTRIBUIDORA LTDA | 150000 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 10.663.355/0001-14 | R$ 8.480,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |